******************事务所,承担我院2024年度财务报表、预算执行及收支情况的专项审计工作。具体事项公告如下:
一、项目概况
******医院2024年度财务专项审计服务
2.预算:3.9万元
3. 服务内容:
财务报表审计:对2024年度财务报表(含资产负债表、收入费用表等)的真实性、准确性及合规性进行全面审计。
预算执行审计:审核2024年度预算编制、调整、执行结果及预算管理内部控制的有效性。
******医院收入来源的合法性、完整性及支出项目的合规性、效益性。
4.审计周期:合同签订后30日内完成现场审计,现场审计结束后20个日历日内提交正式报告。
二、资质要求
1. 基本条件:
******事务所执业证书》及独立法人资格;
1.2近三年无重大违法违规记录及行业惩戒记录,信誉良好;
******医院审计经验者优先。
2. 团队要求:
2.1项目负责人需具备注册会计师资格,且有5年以上审计工作经验;
2.2团队中至少2名成员参与过医疗行业审计项目。
三、需提交材料:
******事务所营业执照、执业证书复印件并加盖公章;
2. 近三年类似项目审计案例(附合同关键页或成果证明)并加盖公章;
3. 项目实施方案(含审计重点、方法、时间安排等);
4. 服务团队人员名单及资质证明并加盖公章;
5. 服务报价(含差旅、税费等全部费用)。
注:以上资料谈判时提交。
四、时间报名:2025年4月3日至4月8日,8:00至17:00(北京时间)。
五、谈判时间:2025年4月10日,9:00(北京时间)。
六:报名方式:有参与意向的公司填写《附件一:公司报名表》
******。
******医院门诊楼(8号楼)东侧二层小楼,二楼会议室。
八、咨询电话:0538-
******。
附件一:公司报名表.xlsx